老师,旅游行业,一般纳税人,12月份的利润表出来是这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
出口退税整个流程的会计分录怎么写啊,老师 问
借其他应收款出口退税 贷应交税费,应交增值税出口退税, 借银行存款 贷其他应收款出口退税 答
请问老师26年的民间非盈利组织会计制度,财政部更 问
你好,新课程的不一定有,但是实操的会更新 答

2017年手工账其他应交款有余额,我建电脑账直接把其他应交款余额调到了应交税费,其他应付款,应付职工薪酬里,现在怎么做把其他应交款冲平,不用这个科目了!
答: 借;其他应交款 贷;应交税费 你好,可以做这个分录
2018年1月建立电脑账,2月3月发票已认证,税已交,我把2017年的其他应交款科目调到了应付职工薪酬,应交税费,其他应付款,现在怎么做把其他应交款科目冲平,不用这个科目了?还有我电脑从1月已经调账了,会影响到我三月份的资产负债表不
答: 现在本来就没有其他应交款科目了,直接调平处理,影响资产负债表的科目分类
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
看公司12年的账工会经费计提,借:管理费用 -工会经费、贷:其他应交款。现在计提改成了借:管理费用 -工会经费、贷:应付职工薪酬。想问是什么时候改的?公司12年计提工会经费了,但是没有付,其他应交款贷方有余额。我接着做13年的账,该怎样计提?要不要把12年的其他应交款贷方余额转到现在的应付职工薪酬?
答: 以前本来应交,没交,只能挂账上处理





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