老师我想咨询一下,12月底我开了一张发票3%的税率金额102476元,计入的是制造费用,跨年缴税时发现税率开错了,应该是9%的,导致我进项不能抵扣,缴纳了增值税,3%的属于简易计征的范围,我这个月把这张发票红冲,重新开具正确的发票,我这个账上怎么做会计分录呢
躺平。
于2024-01-16 09:27 发布 224次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-16 09:29
你先把原先的那个发票做的账做红字,后面再重新做新的发票的账
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你先把原先的那个发票做的账做红字,后面再重新做新的发票的账
2024-01-16 09:29:20

会计分录:
1. 应收票据:借:其他应收款 xx 元;贷:应交税费-红冲增值税专用发票 xx 元;
2. 应付票据:借:应付票据 xx 元;贷:应付款-采购材料费 xx 元;
拓展知识:红冲增值税专用发票是指纳税人购买货物、接受服务后,由税务机关在财政、税务机关系统中产生的税务凭证,可作为纳税人减免应纳税款的依据,也是税务机关收取税款的凭证。
2023-03-25 15:56:19

你好 你之前认证发票 做账的时候怎么做分录的 好写转出分录
2020-04-23 13:04:18

你好 你们之前做账分录怎么写的。 意思是业务取消了是吗
2020-06-17 10:41:30

红冲这个不是冲掉销项税额 负数么,你咋是进项税额留底?
2020-01-10 17:53:47
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