老师您好,请问,我们从博士后工作站联合培养一名博士后,给大学支付了一笔管理费,对方给我们开了一张生活服务*博士后联合培养费的发票,这个我们如何做账?
酷酷的蛋挞
于2024-01-12 09:24 发布 450次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
计入管理费用
2024-01-12 09:25:26

你们是企业吗?是你们的员工委托博士后工作站培养嘛
2019-12-13 11:27:49

同学你好
后退的意思是退回来的?
2.收到的话计入收入
借银行
贷主营业务收入
贷销项
2021-02-22 17:37:32

是的
2015-11-26 11:48:38

应该用管理费用来分录,可以分为应付账款、专用费用、银行手续费等多个科目。需要结合具体情况进行确定。
2023-03-21 10:41:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息