送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-04 21:05

A支付B服务费时
借主营业务成本贷银行存款。

郭老师 解答

2020-12-04 21:05

A收到C支付的服务费时
借银行存款贷主营业务收入应交税费。

沐沐 追问

2020-12-04 21:06

为什么会是主营业务呢

沐沐 追问

2020-12-04 21:07

为什么不是其他业务收入呢。

郭老师 解答

2020-12-04 21:07

做其他业务收入也可以啊,这个看你们主营是什么?

沐沐 追问

2020-12-04 21:14

A公司主营车辆租赁。这个服务费是A公司车辆交付产生的服务费,但是这个服务费是本来就不应该A公司承担,实质上是由C承担的,因为A租车给C公司,因车辆问题产生的一切服务费,A都不管的。但又由于车的所有权是A,B只会与A结算,B不会跟C结算

沐沐 追问

2020-12-04 21:14

所以这笔服务费,A只是起到个代收代付的作用

郭老师 解答

2020-12-04 21:19

你现在的这个发票只能这么做的

沐沐 追问

2020-12-04 21:24

A支付服务费时,但是未收到专票,可以借:预付账款  贷:银行存款  吗?等收到发票时,再借:管理费用   应交税费-进项税   贷:预付账款,这样账务处理可以吗?因为A公司的主营业务收入:是车辆租赁  那对应主营业务成本:只是车辆购入后的月折旧费

沐沐 追问

2020-12-04 21:27

A开发票给C时,借:应收账款  贷:其他业务收入  应交税费-销项税
A收到C支付的服务费时,
借:银行存款  贷:应收账款

郭老师 解答

2020-12-04 21:31

那你的
管理费用需要修改成其他业务成本

沐沐 追问

2020-12-04 21:36

老师,除了不能出管理费用,而且要出其他业务成本外,请问上述其他分录有问题吗?特别是A没收到B的专票,但是付款了,只是挂在预付账款那里

郭老师 解答

2020-12-04 21:38

没有问题
你那么已经做了管理费用吗

沐沐 追问

2020-12-04 21:40

目前情况,我是在A公司付B款时,借的:预付账款  贷:银行存款  因为没收到专票,暂时还没出管理费用的

沐沐 追问

2020-12-04 21:41

因为B要2个月后才给开出专票。

沐沐 追问

2020-12-04 21:44

而A给C开服务费专票时,是借:应收账款,贷:其他业务收入  应交税费-销项税
当月A收到C支付的服务费时候,借:银行存款  贷:应收账款   的

沐沐 追问

2020-12-04 21:44

我还以为哪里错了。有点慌

郭老师 解答

2020-12-04 21:45

而A给C开服务费专票时,是借:应收账款,贷:其他业务收入 应交税费-销项税
当月A收到C支付的服务费时候,借:银行存款 贷:应收账款 的

做了上面的就可以借其他业务成本贷预付账款
不用非得有发票

郭老师 解答

2020-12-04 21:45

没有发票做账可以
就是不允许抵扣所得税

沐沐 追问

2020-12-04 21:48

现在就出成本。那A收到B开出的专票,请问如何账务处理?借:应交税费-应交增值税  贷:哪个科目?

郭老师 解答

2020-12-04 21:54

借预付账款
借其他业务成本负数
借其他业务成本
进项
贷预付账款

沐沐 追问

2020-12-04 22:08

没发票,就出了成本,做账是借:其他业务成本   贷:预付账款  
 可是收到发票后,为什么还要   
借:预付账款(正数)
借:其他业务成本(负数)
借:其他业务成本(正数)
         应交税费-进项税
贷:预付账款(正数)
既然收票时,为了进项抵扣,又把成本给冲掉一次了(即便正负相抵)。那为何之前还要出成本呢

郭老师 解答

2020-12-05 02:33

没有发票做了暂估
发票到了得冲暂估
然后做发票的吧

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...