老师好 上个月留抵了400多的进项,直接抵之前的税款了 请问账上要怎么处理呢

优雅的柚子
于2024-01-09 09:37 发布 147次浏览
- 送心意
明&老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-01-09 09:40
同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。
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同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。
2024-01-09 09:40:12
你好,此问题已经给予回复
2017-12-07 09:02:20
你好,是说上个月的销项税额,都被进项税额抵扣了是吧? 那抵扣了的话,就补交的税额是什么?
2020-03-24 09:46:06
是可以的, 这样没问题 ,
借:应交税金-应交增值税(进项税额),贷:管理费用差旅费
2022-09-21 14:57:58
你好,将留底的增值税转让应交增值税-待抵扣进项税额
2018-07-28 21:05:18
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2024-01-09 09:48
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2024-01-09 09:51