送心意

明&老师

职称注册会计师,中级会计师

2024-01-09 09:40

同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。

优雅的柚子 追问

2024-01-09 09:48

抵减的不是本期,是之前月份欠的税款

明&老师 解答

2024-01-09 09:51

同学你好,前面你欠税,科目的余额在应交税费-未交增值税,现在有进项留抵,在应交税费-进项税额。

借 应交税费-未交增值税  贷 应交税费-进项税额

上传图片  
相关问题讨论
同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。
2024-01-09 09:40:12
是可以的, 这样没问题 , 借:应交税金-应交增值税(进项税额),贷:管理费用差旅费
2022-09-21 14:57:58
请详细描述一下情况,这样我们才能找出原因,找到正确的解决方案。
2023-03-14 12:25:45
你好,这个认证了没有?
2023-05-19 14:15:06
你别认证,做到应交税费待认证。
2022-05-30 18:45:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...