老师好 上个月留抵了400多的进项,直接抵之前的税款了 请问账上要怎么处理呢

优雅的柚子
于2024-01-09 09:37 发布 178次浏览
- 送心意
明&老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-01-09 09:40
同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。
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同学,留抵的部分,之前如果放在应交税费-未交增值税的话,本期抵减了,就直接入账即可。
2024-01-09 09:40:12
是可以的, 这样没问题 ,
借:应交税金-应交增值税(进项税额),贷:管理费用差旅费
2022-09-21 14:57:58
请详细描述一下情况,这样我们才能找出原因,找到正确的解决方案。
2023-03-14 12:25:45
你好,这个认证了没有?
2023-05-19 14:15:06
你别认证,做到应交税费待认证。
2022-05-30 18:45:52
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2024-01-09 09:48
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2024-01-09 09:51