小规模开了3%的数电专票,金额有误怎样冲红

聪慧的电脑
于2024-01-08 13:46 发布 408次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2024-01-08 13:46
你好,进入电子税务局,点击负数发票开具,选择对应发票号码,确定红冲就是了
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你好,进入电子税务局,点击负数发票开具,选择对应发票号码,确定红冲就是了
2024-01-08 13:46:59
你好,不可以的哈,还是要正常交税的
2023-10-05 16:42:50
你好,是支票 还是发票?
2023-12-25 10:05:54
好在第一行和第二行填写你的负数销售额,但是你得去税务局申报,自己申报不了的。
2022-10-20 16:14:18
老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
2023-03-20 19:49:42
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