两个月前购进一批原材料,对方开具相应发票,已入账(借:原材料、进项税。贷:应付账款),且已付款(借:应付账款。贷:银行存款)。现在本月该批原材料我方需要退回,销售方需要给我们退钱。这笔账务该如何处理?

舒适的黄豆
于2024-01-07 12:06 发布 225次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
最后一个比较好,这样方便对账。
2023-12-20 08:46:17
第二种,要通过往来账户过账
2024-08-08 16:25:13
你好
1月末的时候,暂估入库
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
2月初的时候,根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
然后根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2023-04-25 18:50:42
您好,这个的话,因为你一开始是应付账款,现在给了货物后,是需要原材料增加才对的
2024-08-28 17:36:34
你好,可以不用的,你生产领用的时候再减少原材料就可以。
2023-02-23 16:11:17
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