送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-01-07 12:07

您好,这个按照未开票收入做账,借预收账款  贷主营业务收入 应交税费应交增值税
1月开票,冲销未开票收入,再按照发票做一笔就行

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您好,这个按照未开票收入做账,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 1月开票,冲销未开票收入,再按照发票做一笔就行
2024-01-07 12:07:11
您好,这个的话,借预收账款 贷 收入  应交税费
2024-03-30 10:00:30
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2026-01-20 09:55:44
借应收账款,22600 贷主营业务收入2万, 应交税费,应交增值税销项2600。
2023-01-12 13:57:35
收到发票全额确认收入
2022-02-19 10:57:21
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