12月底,企业有账上预收账款500万,但发票是2024年1月份开的,如果12月份结转500万做收入,那么这个增值税怎么做账,谢谢回复一下
淡定的小甜瓜
于2024-01-07 12:05 发布 354次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,这个按照未开票收入做账,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
1月开票,冲销未开票收入,再按照发票做一笔就行
2024-01-07 12:07:11

不能放预收吗?另外应交税金-应交增值税 销项税
2019-12-05 14:15:46

那两个科目都有,会不会太乱
2019-11-13 16:05:41

你好!没有收到发票是暂估,也是计入应付账款
2017-08-07 10:34:13

老师,我就是不太清楚,主营业务收入是怎么计算按照我们收到的钱呢?还是收到的钱减去增值税后的?
2018-03-29 14:28:53
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