老师,2020年已开票但未收款本应做借:应收账款 贷:主营收入,增值税; 现在要做收款的时候发现上年度做错成借:预收账款 贷:主营收入,增值税,应该怎么调整分录?已经跨年度了

孝顺的唇膏
于2022-01-17 20:12 发布 615次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-17 20:13
您好
借:预收账款 借方红字
借:应收账款 借方蓝字
相关问题讨论
您好
借:预收账款 借方红字
借:应收账款 借方蓝字
2022-01-17 20:13:01
您好
无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录
借:应收账款 预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-03-01 16:47:25
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58
你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100
做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26
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2022-01-17 20:28
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2022-01-17 20:28