老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
老师,资产负债表上,资产跟负债类有负数,一定要重分 问
是往来科目出现负数必须要重分类的 答
老师,小企业会计准则下跨年暂估业务的分录您发一 问
是暂估25年12月成本吗 答
个税汇算清缴是怎么样的?公司给个人个税扣少了,到 问
员工 自行在个税APP中操作。按步骤点即可 答

1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗
答: 您好 无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录 借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,2020年已开票但未收款本应做借:应收账款 贷:主营收入,增值税;现在要做收款的时候发现上年度做错成借:预收账款 贷:主营收入,增值税,应该怎么调整分录?已经跨年度了
答: 您好 借:预收账款 借方红字 借:应收账款 借方蓝字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:我们单位原来的会计,1月份有一笔账,销售货物回款,应该把应收账款冲掉,但是她入的预收账款,我现在想把这笔帐调平。应该怎么处理,做分录呢?谢谢
答: 你好,调整账务,借:预收账款 贷:应收账款







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2026-01-20 10:02
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