送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-01-06 16:39

你好,你今天入到了什么科目?

弄花香满衣 追问

2024-01-06 16:41

原来的分录是,借:其他应付款-A公司    贷:银行存款

东老师 解答

2024-01-06 16:41

借费用  贷其他应付款,只是没有发票,不能税前扣除

弄花香满衣 追问

2024-01-06 16:42

就是先正常做,然后汇算的时候自己调增就行了对吧

东老师 解答

2024-01-06 16:42

对,没错的,就是这么做的

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相关问题讨论
你好,你今天入到了什么科目?
2024-01-06 16:39:55
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-02-09 10:35:33
1.借费用-教育经费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银存 2.已经完工入库了吗?
2019-09-02 10:30:22
您好!用收据入账。 汇算清缴再调增
2017-06-19 15:28:49
你好,不能把发票追回来嘛,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼。
2019-05-17 17:17:23
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