送心意

王璐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-01-04 14:10

按照发票的性质正常入哈   比如 借:管理费用   贷:应付账款

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-04 14:14

老师 这个不是真实成本  假如别人白给开的1万  但是得走下账对公付  在对私回来
按这个会不会成本虚高了

王璐璐老师 解答

2024-01-04 14:19

哈哈  不建议你们这么做哈 

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-04 14:31

现在收到一个   内账需要怎么入账老师

王璐璐老师 解答

2024-01-04 14:37

如果是业务发票  就按照收入成本正常做呀  如果是费用发票就做费用的哈  后面再资金回流

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相关问题讨论
你好,做管理――业务招待费,
2023-09-08 15:20:31
你好!你一样的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借:主营业务成本 贷库存商品
2023-08-11 15:13:12
你好;    500元这个是不会退还的话; 你要做算定金来处理。 借银行存款贷预收账款或者合同负债  
2021-11-05 11:04:05
你好,需要入账的 借;管理费用 贷;其他应付款
2018-06-28 11:19:55
内账登记入账时,收到10个点的款项记为收入,同时记录13个点的进项成本。在会计分录中,借:银行存款(或现金),贷:收入;借:成本,贷:应付账款(或预付账款)。确保内账准确反映实际经济业务和税务处理。
2024-02-27 15:52:16
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