老师,您好!23年12月份,开具了全电发票5000元。24年1月,这个业务不做了,需要红冲发票。我的问题是报12月税报时,增值税是正的5000元。到24.1季度申报时,因为红冲,增值税是负的5000元。 1、24年负数,会有什么影响吗? 2、这个又跨月,又跨年了。应该怎么做合适呢?
阿毛????
于2024-01-03 11:43 发布 369次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-03 11:44
真实业务的话 没什么关系的呀 可以正常申报的哈
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你好
没有重新开的填写负数销售额
2020-10-23 10:05:41

真实业务的话 没什么关系的呀 可以正常申报的哈
2024-01-03 11:44:27

可以的就是负数自己不能申报成功需要去大厅申报的。
2024-01-03 11:43:50

3月份的增值税要按红冲之前的申报
2024-04-03 14:28:16
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阿毛???? 追问
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