老师,您好!23年12月份,开具了全电发票5000元。24年1月,这个业务不做了,需要红冲发票。我的问题是报12月税报时,增值税是正的5000元。到24.1季度申报时,因为红冲,增值税是负的5000元。 1、24年负数,会有什么影响吗? 2、这个又跨月,又跨年了。应该怎么做合适呢?

阿毛????
于2024-01-03 11:43 发布 439次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-03 11:44
真实业务的话 没什么关系的呀 可以正常申报的哈
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3月份的增值税要按红冲之前的申报
2024-04-03 14:28:16
真实业务的话 没什么关系的呀 可以正常申报的哈
2024-01-03 11:44:27
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
可以的就是负数自己不能申报成功需要去大厅申报的。
2024-01-03 11:43:50
你好,开证书发票了吗?
2023-10-21 13:44:45
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王璐璐老师 解答
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