送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-01-02 10:33

你好,你们需要报销给法人吗?

郭老师 解答

2024-01-02 10:34

如果是的话,借管理费用福利费等
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费
贷其他应付款法人,然后和工资一块在工资、薪金本期收入填写。

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相关问题讨论
你好,你们需要报销给法人吗?
2024-01-02 10:33:58
1、工资计提时: 借:管理费用/制造费用/销售费用等     贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬     贷:应交税费-应交个人所得税(代扣工资个人所得税)         银行存款 其他应付款--社保 其他应付款---公积金 3、上交个人所得税时: 借:应交税费-应交个人所得税(代扣工资个人所得税)     贷:银行存款
2024-03-28 15:51:51
你好同学 计提工资等 财务会计 借:业务活动费用等 贷:应付职工薪酬-工资700000 津贴50000 奖金50000 预算会计无业务
2023-11-21 22:30:21
1借销售费用16500 贷应付职工薪酬16500
2022-03-18 19:51:29
个人所得税计提分录 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
2018-04-02 08:54:11
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