老师,你好,这是厂家开给我们的销售折让发票,我们分录怎么做呢

晓晓
于2023-12-27 15:55 发布 603次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应付账款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出,如果结转了成本,借库存商品借业务成本负数。
2023-12-27 15:55:43
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023-08-08 17:01:54
您好,根据红字发票信息表,做原来正数发票的负数分录
2019-04-20 16:12:40
按发票上的折后 价格的入账。
2019-12-13 09:40:54
根据红字发票,借应收账款(红字)贷主营业务收入-销售折让(红字) 应交税费-销项(红字)
2019-10-14 10:24:02
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