老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

我想咨询下:厂家现在给我们开具去年采购商品的销售折让,但商品我这边之前已经正常卖出去也结转了成本,那厂家开给我销售折让发票怎么入账
答: 根据财务规范,厂家开具的销售折让发票应该以原商品售价为基础减去折让金额结算。具体来说,应当先计算出厂家给出的折让金额,然后根据原商品售价换算出应当在销售发票上折让的金额,并以此金额结算。若去年的商品已经正常卖出,则可将厂家开具的销售折让发票作为对去年销售相关会计科目的处理,将折让金额计入本年度买方“应付账款”科目,合计金额抵减其去年应付账款。另外,还可以将厂家开具的销售折让发票记入本年应收账款,以减免买方去年未付款或超额付款金额。
我想咨询下:厂家现在给我们开具去年采购商品的销售折让,但商品我这边之前已经正常卖出去也结转了成本,那厂家开给我销售折让发票怎么入账
答: 冲减多结转的成本就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们跟厂家拿商品价值是5万元,,商品已经入库,借:库存商品,贷:银行存款,,,然后半年过去了,厂家给予我们销售折让,也就是返点3%。。那我们应该怎么核算?
答: 你好!计入营业外收入





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