老师好,我们公司买了中央空调,空调价格20000,安装费 问
你好,安装费需要计入固定资产入账价值,上面理解没有问题。 答
供应商多开了3000元发票过来,如实际成本7000元,开 问
同学,你好 增值税按照发票税额做,金额用7000-税额。 答
请问老师,现在税务申报系统里免税的未开票收入怎 问
出现什么情况的了呢? 答
老师,营业税是哪几个税种? 问
营业税的税目有九个,其税率分别是:交通运输业3%、建筑业3%、金融保险业5%、邮电通信业3%、文化体育业3%、娱乐业5%-20%、服务业5%、转让无形资产5%、销售不动产5%。 根据2009年《中华人民共和国营业税暂行条例》所附《营业税税目税率表》的规定,营业税的税目有九个,其税率分别是:交通运输业3%、建筑业3%、金融保险业5%、邮电通信业3%、文化体育业3%、娱乐业5%-20%、服务业5%、转让无形资产5%、销售不动产5%。需要注意的是,根据2009年《中华人民共和国营业税暂行条例》第三条的规定,纳税人兼有不同税目的应当缴纳营业税的劳务(以下简称应税劳务)、转让无形资产或者销售不动产,应当分别核算不同税目的营业额、转让额、销售额(以下统称营业额);未分别核算营业额的,从高适用税率。 答
你好老师,个体户注册需要章程吗? 问
您好,这个当然需要章程,个体户,企业,都需要的 答

调整分录1、2013年:借:以前年度损益调整-主营业务成本 18,479,947.58 贷:以前年度损益调整-主营业务收入 26,079,949.03 以前年度损益调整-调账毛利 7,600,001.45老师好,这是我做的一个以前年度损益调整的分录的第一步,对吗?
答: 你好,这个是之前的收入少做了吗?
借:以前年度损益调整-主营业务收入贷:以前年度损益调整-营业外收入月底应该怎么结转?
答: 应先将以前年度损益调整-主营业务收入结转到营业外收入,然后将营业外收入结转至本年度收入科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司17年是小规模差额征税的,假设销售100,可扣除成本是90,增值税就(100-90)*0.03,会计分录--借:预收账款100 贷:主营业务收入99.7 应交增值税0.3 同时,借:主营业务成本90 贷:应付账款90。今年3月税务老师通知我们不能按差额征税,要求全额交税按100*0.03=30,已经去税务局补交了17年增值税30-0.3=29.7万。问题1、补完税的会计分录 借:以前年度损益调整29.7 贷:应交税费-增值税-税务检查调整29.7 借:应交税费 29.7 贷:银行存款29.7 借:未分配利润29.7 贷:以前年度损益调整29.7 分录对吗? 问题2、如果调整了增值税,那我主营业务收入要调整吗? 问题3、现在是3月2017年年报还没做,我是不是要更正17年12月份的会计报表?
答: 您好,1、分录是对的。2、主营业务收入需要调整,因为这个以前年度损益调整,要从上年的销售收入里减掉的。3、是了更正2017年的会计报表的。


小舞00 追问
2018-03-14 09:28
老王老师 解答
2018-03-18 14:57