老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


为什么接受非货币性资产捐赠的一般纳税人,企业所得税应纳税所得额包含专票的增值税额呢?
答: 你好,同学,接受捐赠时, 借:库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入 所得税应纳税额包含营业外收入,营业外收入包含进账税额。
2023年应纳税所得额超过300万元,按照一般纳税人的要求缴纳企业所得税,那2024年1月份按照小微企业计提企业所得税,还是按照一般纳税人的要求计提企业所得税
答: 你好,按照一般企业 不属于小型微利企业了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人是小微企业,汇算清缴应纳税所得额是33537.59元,缴纳所得税是838.44元吗?
答: 不是,纳税人的缴税方式和汇算清缴的缴税方式是不一样的。根据汇算清缴的税率表,可以看到,当汇算清缴应纳税所得额超过33537.59元时,将使用30%的税率来征收税收,此时,所得税应当计算为总额的30%,也就是10061.27元。










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