刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
老师,你好资产负债表中相差0.1。然后检查出来是增 问
你好,可修改凭证,少算0.01 答
汽车4S店 商品车转试驾车,整个过程,请问如何做会 问
您好, 借:固定资产 贷:库存商品 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
企业所得税报表里“职工薪酬”,1.已计入成本费用 问
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。 答

老师你好!我想请问下,我们公司建造的环卫停车场和维修车间,费用是由财政拨款一共是200多万。财政已经拨付了工程款的70%给我们,我一直是做在其他应付款里(工程款我一直是用银行存款支付),现在工程审计已经结束,工程也都竣工,工程开支是否可以从在建工程转入固定资产?财政拨付工程款还一直挂在其他应付款账上,等财政最后一笔工程款拨付到位后,一起转入递延资产科目内,每月分摊到其他收益科目?
答: 可以的,转到固定资产就可以了,财政拨款的话是专项应付款吗
上一年度记错账,借:固定资产200000;贷:银行存款100000;贷:其他应付款:100000,因固定资产财政未评审,实际应记在建工程,今年怎么调整,谢谢
答: 借在建工程贷固定资产20万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
银行存款12万,其他应付收款28(报销票据),固定资产399,在建工程433,其他应付款11,财政拨款结余51,资产基金810,老师这是我2018年末数,想问2019年初预算会计的余额数是多少
答: 你好,同学。 预算会计是 资金结存 12万,财政拨款结转 12万。 预算会计只反应这两部分。
请问在建工程收到的其他应付款,收到时借银行存款,贷其他应付款,那么支付时,是借在建工程,贷银行存款?这样的话,其他应付款的资金不是没有减少吗?请教一下怎么做?
老师,你好。在建工程进度款入账是这样的吧:借 在建工程 贷 其他应付款款付后这样入账的吧:借 其他应付款 贷 银行存款 问题是:当时工程支付申请表没有给我,我进度款忘记入账了,这点怎么补入?
想问一下在建工程决算后的问题之前竣工时做的暂估转固借:固定资产 贷:在建工程 贷:其他应付款(差额)现在决算完成,要把暂估价调整至决算价,同时应把其他应付款结平










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