私人门诊部,医生的社保,支付社保费时,社保费共1493. 问
同学你好, 现在社保都是当月交当月计提, 因此,计提和支付一起时,如下做法 借 管理费用 社保 1035.02 其他应收款 个人社保 458.66 贷 银行存款 1493.68 答
老师,12月暂估运费票时,借:销售费用:256820.36,贷: 问
差额小直接计入26年的运费 答
老师,请问一下公司购入软件5年使用,我这个计入内账 问
那个要计入无形资产,按5年摊销 答
老师请问公司注册资本800万,实缴也是800万,由于公 问
同学你好,你说一下你的分录是怎么写的, 投资者代付是指替公司支付了各种费用42500吗 还是说,投资者从账上 支取了42500 具体是哪个科目少了这个42500 答
老师,这一题选择哪个 问
同学你好,我给你解答 答

老师:我们从供应商采购原料,发给第三方让第三方给我们代加工产品怎么做账,
答: 你好 我们从供应商采购原料,借:原材料,贷:银行存款等科目 发给第三方加工,借:委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 加工完成收回,借:库存商品,贷:委托加工物资
老师,你好,有个我们的供应商,叫我们给第三方开发票,第三方跟我们无往来,跟供应商有往来。让我们给第三方开20万,我们的材料供应商给我们开20万,老板问我,我说不能开,所以问老师这操作如何的有风险?
答: 你好,为什么要你们给第三方开票。是帮供应商开具发票吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们要给工程方开票结算,工程方让我们开材料费发票结款,我们是让第三方去做的(第三方提供材料并安装),第三方开给我们这样的发票,这个发票开的有没有问题?
答: 同学你好 这个不对吧
你好,老师,我们公司受上家委托采购原料,交由第三方做研发,研发数据由第三方直接发给我的上家。问题1:我的上家打款给我,我如何做账?问题2:我采购的药品交由第三方后,不收钱,如何销库存?
请问,我们公司跟材料采购商购买材料开现金支票,材料商收到现金支票转让第三方,最后银行体现我们付给第三方,收款单位体现是第三方是合理的吗?
老师:客户提供材料给我司加工,然后我司加工后,再发给第三方加工一道工序,但是第三方把材料也做报废了,我司不需要付加工费,还需要第三方赔付客户的材料费,这时我们的账要怎么做?如何开发票做账务处理?





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