你好,老师,请问一下公司是月子公司,一般纳税人,产康服务是对方40%,公司60%,内账:收到客户产康服务费,借:库存现金 500 贷:应付账款-亚臣 500*0.4=200 其他业务收入-产康服务-亚臣 500*0.6=300;收到亚臣开的200元专票,我要如何做账?是借:应付账款-亚臣200 贷:银行存款 200 主要是专票的税额要怎么做?

dong
于2023-12-25 11:20 发布 219次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2023-12-25 11:22
您好,税额计入应交税费-应交增值税-进项税的呢。
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您好,税额计入应交税费-应交增值税-进项税的呢。
2023-12-25 11:22:16
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
你应付别人的费用,为啥做收入呢?
2023-02-03 11:00:16
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-11 11:46:03
你好,你们没有交增值税,借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借管理费用贷银行存款。
2022-01-25 15:18:26
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