老师,一般纳税人 7月份付的物业费,8月6号拿到发票,这需要怎么入账?先入借:其他应收账款 贷 银行存款 拿到发票后借:预付账款 应交税费 贷 :其他应收账款 那拿到发票后这个是入7月份还是8月份?

酷酷的抽屉
于2023-08-10 10:43 发布 831次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-08-10 10:46
你好,咱们都用其他应收款,就不用再用预付账款,用一个往来科目就行。
相关问题讨论
你好,咱们都用其他应收款,就不用再用预付账款,用一个往来科目就行。
2023-08-10 10:46:41
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,你收到了发票吗?是什么时间收到的?
2022-04-06 14:02:39
同学你好,可以的没有问题
2023-10-27 11:00:21
你好1; 开出去的发票 一般纳税人 分录是接 借 应收账款 贷 应交税费 -销项税 主营业务收入 ;对的 ;2. 收到发票 是什么业务的; 你这个 科目不对哦
2023-02-16 11:59:15
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玲老师 解答
2023-08-10 10:46