你好,老师,如果一个企业缺成本发票,年底成本补进来了,应该怎样处理?怎样结转成本冲减利润呢?不是没有收入也不能结转成本吗?

阳光的小熊猫
于2023-12-22 06:50 发布 727次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-22 06:53
您好,1.年末暂估成本 是可以的,但是2023年汇缴前发票要拿到哦,汇缴前没有取得发票的话,是要纳税调增的
2.暂估的成本和实际成本一样结转的
3.收入和成本是匹配的,没有收入就是没有销售,不结转成本的呀。上面您说缺成本,这里又说没有收入,前后不一样了
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您好,1.年末暂估成本 是可以的,但是2023年汇缴前发票要拿到哦,汇缴前没有取得发票的话,是要纳税调增的
2.暂估的成本和实际成本一样结转的
3.收入和成本是匹配的,没有收入就是没有销售,不结转成本的呀。上面您说缺成本,这里又说没有收入,前后不一样了
2023-12-22 06:53:17
我要这么知道结转成本的金额呢
2022-03-24 16:29:52
您好,那这月冲减收入。累计利润就不会出现这个20万了。
借:主营业务收入
贷:应收账款
2022-01-13 22:53:22
收到红字发票再处理,另外对方还要重新开具发票过来
2023-07-27 10:45:13
你好
0,因为成本要以实际的来进行结转的
需要的,这个是你实际的成本的
2022-04-04 07:46:17
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