- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-21 15:54
直接按普票的方式做账
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直接按普票的方式做账
2023-12-21 15:54:59
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 12:51:10
你好 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-06-12 18:55:56
你好,这个安装支出,本来是你们的成本支出?
2022-10-13 19:19:07
同学,你好
暂估入库
借:原材料-暂估
贷:银行存款
不能税前扣除
2022-07-10 17:17:14
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2023-12-21 16:11
家权老师 解答
2023-12-21 16:14