送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-11-20 12:51

1、取得专用发票,发放福利的分录:

借:应付职工薪酬-福利费 

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款 

2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 

贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢

青春侠 追问

2019-11-20 13:49

老师,是普票

龙枫老师 解答

2019-11-20 13:52

普票 您把增值税计入成本其他正常操作即可得

借:应付职工薪酬-福利费 

贷:银行存款

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相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-25 22:40:56
直接按普票的方式做账
2023-12-21 15:54:59
你好,这个安装支出,本来是你们的成本支出? 
2022-10-13 19:19:07
同学,你好 暂估入库 借:原材料-暂估 贷:银行存款 不能税前扣除
2022-07-10 17:17:14
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款 
2022-03-23 09:46:31
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