- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2019-11-20 12:51
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-25 22:40:56
直接按普票的方式做账
2023-12-21 15:54:59
你好,这个安装支出,本来是你们的成本支出?
2022-10-13 19:19:07
同学,你好
暂估入库
借:原材料-暂估
贷:银行存款
不能税前扣除
2022-07-10 17:17:14
你好
付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款
2022-03-23 09:46:31
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