我们单位是建筑企业,外地的一家单位中标后工程给我们单位做了,年底开票是,预缴税款是我们单位交的,这笔经济业务的会计分录要怎么做啊?
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于2018-03-08 17:24 发布 664次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,一般纳税人,预缴增值税时,
借:应交税费——应交增值税——已交税金
贷:银行存款
在增值税申报表中,“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。
小规模纳税人,预缴增值税时,
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
在增值税申报表主表中,“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
2020-04-30 09:53:39

借;应交税费 贷;银行存款
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-03-08 17:29:02

您好,借应交税费--简易计税贷银行存款
2019-12-08 14:33:13

你好,同学。不需要计提
交纳时
借 应交税费-预交个税
贷 银行存款
2020-01-14 10:58:50

预缴增值税:
借:应交税费——预交增值税
贷:银行存款
2024-05-10 15:34:55
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