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袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-07 16:48

计入工资即可

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计入工资即可
2018-03-07 16:48:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!你借给他的时候,借其他应收款 贷现金就好了。然后看这个其他应收款的余额
2017-12-13 13:54:29
1、借:管理费用等 5*440 贷:应付职工薪酬-福利费5*440 2、借:应付职工薪酬-福利费 5*440 借:其他应收款 13*440 贷:银行存款 8100
2018-02-03 20:30:30
您好,计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。如果以后归还了,借;管理费用-福利费,负数,借;现金或者银行存款。
2018-02-04 20:05:32
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