老师,当时计提了成本20万,合同签的也是20万,但实际 问
冲成本更正申报引起补税就会有滞纳金的 答
老师,你们的会计软件项目核算是怎么样的呢?可不可 问
您好,可以这么理解, 有一个项目核算明细账,这里就可以选择具体的往来单位了 答
2025年变更内容其他债权投资 到期收回的 差额 问
2025 年相关规定下,其他债权投资到期收回时,差额计入 “信用减值损失”。而之前计入其他综合收益的累计利得或损失应转入投资收益。 其他债权投资在持有期间,其公允价值变动等会计入其他综合收益,终止确认时,需要将原计入其他综合收益的金额转出,转入当期损益,根据规定,这里的当期损益对应的是 “投资收益” 科目,与到期收回时差额计入的 “信用减值损失” 无关。 答
老师 税局说公司税负率太低,怎么提高税负率啊? 问
其实 就是让多交些税 答
老师好,一种产品库存了2年多了,没卖完,最后亏本卖出 问
您好,可以的,这种是折价销售 答

8-10月车间电费一直没有计提,计算成本的时候制造费都是空的,这个月电费发票开进来了,这个制造费要怎么做?能全部一起做到11月的成本制造费里吗?
答: 如果8-10月的车间电费一直没有计提,而这个月电费发票已经开进来,那么需要按照权责发生制原则,将这笔电费计入相应的期间。
一月份工人工资和车间电费计入了制造费用,但是这几个月都没多少产品生产,只结转了适当的制造费用到成本,现在制造费用还有余额,怎么办呢
答: 不用处理,直接计入制造费用中,等有产成品时再进行结转
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
前面几个月每月都多提了几万电费,没有发票,现在要转出来应该怎么做,计提时候分录是借制造费用——电费 贷预提费用——电费,都已经进去成本了
答: 如果已经销售,冲减主营业务成本,没有冲减生产成本


甜蜜的香菇 追问
2023-12-13 09:32
朴老师 解答
2023-12-13 09:36
甜蜜的香菇 追问
2023-12-13 09:40
朴老师 解答
2023-12-13 09:42
甜蜜的香菇 追问
2023-12-13 09:43
朴老师 解答
2023-12-13 09:45
甜蜜的香菇 追问
2023-12-13 09:50
朴老师 解答
2023-12-13 09:54