送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-06 15:32

借:库存商品 
       其他应付款--待确认进项税额 
      贷:银行存款 
等下月收到发票时, 
借:应交税费---应交增值税(进项税额) 
      贷:其他应付款--待确认进项税额

-Promise ° 追问

2018-03-06 15:47

请问 残保金怎么核算,要交多少每个月,

张艳老师 解答

2018-03-06 15:52

抱歉,我在单位没参与过残保金核算,只知道到我单位到年底才需要计算缴纳残保金。网上有相关的计算公式,具体比例要看各地的规定。抱歉了。

上传图片  
相关问题讨论
借:库存商品 其他应付款--待确认进项税额 贷:银行存款 等下月收到发票时, 借:应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款--待确认进项税额
2018-03-06 15:32:47
您好,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,财务费用-现金折扣,负数,贷:现金或者银行存款等科目。
2018-10-29 22:42:08
你好,12月先暂估入账借:库存商品 贷:应付账款-暂估,1月借:应付账款 贷:银行存款 3月先反分录冲销12月的那笔,再正常入账
2020-03-21 11:18:58
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;预付账款 借;生产成本 贷;原材料
2018-07-18 09:16:47
您好,分录,借:主营业务成本,负数 ,贷:库存商品,负数,同时,要开负数专票给对方,分录,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2016-12-27 19:22:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...