11月份收到了租金费用,银行也支付了这笔费用,但是这个月我不想用这张发票的进项抵扣税款,我的分录这样写:借管理费用;贷银行存款,抵扣时再冲红,重新写分录做进项发票抵扣,可以吗?

优雅的柚子
于2023-12-06 20:35 发布 368次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个是可以的,可以
2023-12-06 20:36:01
借应交税费应交增值税进项税额49.8
借管理费用-49.5
2022-03-18 21:48:52
你好 把暂估的账红冲了 然后按发票来做 体现到进项税里面去
2019-06-25 17:38:08
你好是的,可以这么理解的。
2020-07-03 19:14:21
你好 是的 按你们租赁的费用 来做账 设备租赁要看你们是哪里使用哦 。 车间使用要计入制造费用-租赁费核算的
2020-06-23 10:13:13
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