送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-05 13:43

你好!你先计入其他应收款 贷现金。

坚持就是胜利 追问

2018-03-05 13:54

谢谢老师

宋生老师 解答

2018-03-05 13:54

你好!不客气的。

坚持就是胜利 追问

2018-03-05 13:57

我们这边是4万,但是我们先付了两万,还有两万没有付,我这个分录是不是其他应收4万,贷:银行2万其他应付2万

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相关问题讨论
你好!你先计入其他应收款 贷现金。
2018-03-05 13:43:14
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你垫付不能给你开发票,给你开发票成了你们买的
2019-02-14 15:21:13
你好!你们做其他应收款处理就可以,发票不开给你们
2018-08-29 05:58:50
您好,这个发票的内容可以开模具管理费,开具之后,借;现金或者银行存款,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税。退回之后,再让客户给贵公司开具发票就行了。
2018-03-31 12:15:46
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