已开票出去,客户公对公转了部份金额过来,但是还有欠款460元,后期在业务的催收下,客户却私对公转了500元过来多转的40元不用退还客户。账务怎么处理?

隱
于2023-12-06 09:28 发布 959次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-06 09:29
借其他应收款、个人
贷应收账款、对方企业,
贷营业外收入40。
相关问题讨论
借其他应收款、个人
贷应收账款、对方企业,
贷营业外收入40。
2023-12-06 09:29:41
同学你好!外账向正常业务那样做就可以,借银行存款2万,贷主营业务收入(发票上的不含税金额)贷应交税费_应交增值税(销项税额)(发票上的实际税额)
2020-06-28 19:53:21
你好; 你们那实际发生的金额是多少 ? 意思你收款了 20万。 开票了18万 吗
2022-02-23 11:54:19
你好,差额2000元记入营业外支出。
2020-06-28 19:10:26
针对这种情况,您可以按照以下步骤进行做账:
1.退款处理:借:营业外支出贷:银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证,不会影响您的做账。
2.报损处理:借:坏账准备贷:应收账款同时,您需要将过期货物的成本从库存中减去,并进行相应的成本会计处理。
3.确认销售收入:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
在处理退货和报损的过程中,您需要保留好相关凭证和记录,以便日后审计和查账。
2023-10-31 11:44:31
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