送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-03 14:55

工资计入应付职工薪酬的

简~爱~ 追问

2018-03-03 17:17

当月计提了工资:是这样做分录吗:借应付职工薪酬 贷:银行存款。到实发工资的时候就做,借:管理费用   贷:应付职工薪酬。是这样的吗?那应付账款呢,当月有账单了,可是还未付款的,需不需要做账先的?

袁老师 解答

2018-03-04 08:07

计提:借:管理费用 贷:应付职工薪酬;发放:借应付职工薪酬 贷:银行存款;需要做账的

简~爱~ 追问

2018-03-05 11:18

那应付账款是怎么做分录?借:原材料,货:应付账款,结账的时候,借:应付账款,贷:银行存款这样的吗?因为我们的供应商货款一般都是2个月结一次的。

袁老师 解答

2018-03-05 13:42

是的啊

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