- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
学员朋友您好,借:银行存款,贷:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项),同时,借:其他业务成本,贷:原材料,
2023-12-03 19:52:28
借其他应收款 贷库存现金
2022-03-02 16:37:48
借:原材料120000 单价=120000/99
应交税费-增值税-进项 15600
贷:应付账款135600
2024-01-10 15:08:03
下车费计入材料成本 借;原材料 贷;银行存款等科目
2018-11-02 17:28:23
你好,取得发票冲销暂估,根据发票入账就是了
2017-07-04 17:48:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


