送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-01 15:36

借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税

娇娇 追问

2018-03-01 15:48

我们是建筑行业贷方:不应该是工程结算收入嘛

邹老师 解答

2018-03-01 15:49

你好,取得收入贷方也是通过主营业务收入核算的 
如果是预收工程款,通过工程结算科目核算

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相关问题讨论
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-01 15:36:46
你好! 分录错了,2月份的时候,借:银行存款10.3万 贷:主营业务收入 10万 应交税费——应交增值税3千 4月份交的时候,借:应交税费——应交增值税 3千 贷:银行存款 3千
2018-02-27 20:19:20
你好!按假装是自己的票进行账务处理(代,是违反的,不能反应出来)
2018-01-14 12:30:01
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,也就是你分包的劳务再分包出去吗?
2022-02-14 13:47:55
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