今年的3月的发票,5月份报销给业务员:借:销售费用-业务招待费8500元,贷:银行存款:8500元。 现在被税务稽查了,说是拿的虚开的发票报销。让企业红冲处理。怎么调账?

Juner
于2023-11-29 14:26 发布 684次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-11-29 14:26
同学,你好
借:销售费用-业务招待费 -8500元,
贷:银行存款: -8500元。
相关问题讨论
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
同学,你好
借:销售费用-业务招待费 -8500元,
贷:银行存款: -8500元。
2023-11-29 14:26:35
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
你好,公司购买黄金首饰送客户,可以计入:管理费用—业务招待费
(所得税方面,是有扣除限额的,而不是全额据实扣除)
2024-03-01 11:55:37
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