咨询一下我现在手里的营业执照可以卖线上课程比 问
您好,您是发图片了吗?没有看到。 答
老师,农民工工资我们支付给承包方,让承包方代为发 问
你好,需要涉及的你们单位来申报个税,这属于你单位的成本。 答
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中 问
你好,同学 稍等,老师查一下 答
老师公转私是这样的我们公司要给对方公司一笔电 问
同学,你好 后期汇算清缴直接调增,这样可以的 答
您好老师,这张出租车票的金额是76元还是76.5元? 问
您好,出租车票的金额是76的呢这个 答
去年11月份把付工会经费的分录写成了,借:管理费用,贷:银行存款,正确的应该是借:其他应付款,现在要用什么分录把它改过来
答: 你好 借;其他应付款 贷;管理费用 做这个调整分录
收到工会返还的工会经费,账务怎么处理?是 借:银行存款 贷:其他应付款―工会经费 还是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费 ??我们是小规模公司,交工会经费的时候就没有计提,直接走的是管理费用
答: 你好,是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工会经费计提是怎样的?我们公司是借:管理费用 贷:其他应付款下月缴纳工会经费是借:其他应付款 贷:银行存款发生工会支出费用是借:其他应付款 贷:银行存款 请问这样对吗?
答: 你好 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
工会经费计提,缴纳,收到返还,使用的会计分录?计提借管理费用工会经费贷应付职工薪酬工会经费,缴纳借应付职工薪酬贷银行存款,收到返还借银行存款贷其他应付款,使用借其他应付款贷银行存款,这样对吗
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?
老师法人存入2000元用于缴纳社保公积金,我在存入的时候做借银行存款,贷其他应付款了。那么在计提,缴纳的时候是放在管理费用里还是其他应付款
玩的新鲜 追问
2018-03-01 12:00
宋生老师 解答
2018-03-01 14:04
玩的新鲜 追问
2018-03-01 14:35
宋生老师 解答
2018-03-01 14:37