老师,麻烦问问前两年转入公司的往来款,可以直接转 问
账上有流水的,可以啊,但是需要出一个借款不支付转投资款的说明。 答
你好,我用公司信息在外面住酒店开的普通发票,公司 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
你好,老师,出口发票备注信息里的合同协议号少写了 问
你好 最好还是换发票的哈 怕到时候税务那边会审核比较严格的 答
1.公司本月主营业务收入900万元(不含税收入),其中 问
同学你好,稍后将解题过程发你 答
公司开了50万发票一直没收到钱,客户是乡镇政府机 问
您好 请问是提供的什么业务 业务已经发生了吗? 答
去年11月份把付工会经费的分录写成了,借:管理费用,贷:银行存款,正确的应该是借:其他应付款,现在要用什么分录把它改过来
答: 你好 借;其他应付款 贷;管理费用 做这个调整分录
收到工会返还的工会经费,账务怎么处理?是 借:银行存款 贷:其他应付款―工会经费 还是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费 ??我们是小规模公司,交工会经费的时候就没有计提,直接走的是管理费用
答: 你好,是 借:银行存款 贷:管理费用―工会经费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工会经费计提是怎样的?我们公司是借:管理费用 贷:其他应付款下月缴纳工会经费是借:其他应付款 贷:银行存款发生工会支出费用是借:其他应付款 贷:银行存款 请问这样对吗?
答: 你好 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
工会经费计提,缴纳,收到返还,使用的会计分录?计提借管理费用工会经费贷应付职工薪酬工会经费,缴纳借应付职工薪酬贷银行存款,收到返还借银行存款贷其他应付款,使用借其他应付款贷银行存款,这样对吗
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?
老师法人存入2000元用于缴纳社保公积金,我在存入的时候做借银行存款,贷其他应付款了。那么在计提,缴纳的时候是放在管理费用里还是其他应付款
青秋&莎靡 追问
2018-09-04 16:41
邹刚得老师 解答
2018-09-04 16:42