有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

我们有一笔8万多的发票费用,开票时间是2017年12月份的,但这笔款是2018年1月份才支付的,这笔款我是在17年入账还是在18年入账呢
答: 你12月入发票的账,1月入付款的账
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年10-11月份的费用,开出的发票是12月份的日期,但实际付款是在今年1月份,这笔费用应该计入今年呢还是去年呢?
答: 你好,可以做到今年。
老师,我公司今年12月份收入一笔服务费,但是客户2018.1月份才把款打入我公司公户,那么这笔收入是算2017年的还是2018年的?我该怎么做帐务处理?
有一笔费用,我2017年9月份就计入了借:管理费用,贷:银行存款,但是发票2018年1月份才到,我可以把它粘贴在9月份的凭证后面吗?
一笔差旅费,2017年12月支付的,一直挂在其他应收款,现在刚找到单据,车票都是2017年12月份的,还可以入账在2018年12月份吗?要不那个其他应收款一直挂着
这次空调费应该要在17年挂个应付的,但是忘记了,在本月支付这笔费用时才想起来,我怎么做账 发票是18年的但是费用是给的17年一年的





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