送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-02-28 10:33

您好!申报的时候做进项税额转出。借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

장 신 영 追问

2018-02-28 10:41

是住宿费发票。。。。。。。。。。。

宋生老师 解答

2018-02-28 10:42

你好!也是一样的。你把原材料改成对应的科目

장 신 영 追问

2018-02-28 10:44

进项转出时: 借:管理费用   贷:应交税费-进项转出 
那收到发票的时候呢?

宋生老师 解答

2018-02-28 10:45

您好!收到发票的时候,从新按你上月的分录做就好了。

장 신 영 追问

2018-02-28 10:45

作废了,对方重新开发票了
。。。。

宋生老师 解答

2018-02-28 10:46

你好!你收到发票的时候,借管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。

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相关问题讨论
您好!申报的时候做进项税额转出。借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-02-28 10:33:50
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
借应收账款贷主营业务收入应交税费如果开了负数,发票上面的分录不变,金额是负数就可以。
2020-06-18 16:37:19
原来的分录不变,金额是负数,然后在附表二填写红字发票进项税额转出
2020-03-31 11:35:05
你好 原发票正常处理,申报时做进项转出 3月,红冲原发票,并按新发票做正常处理
2019-07-16 11:20:59
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