送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-02-28 10:33

您好!申报的时候做进项税额转出。借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

장 신 영 追问

2018-02-28 10:41

是住宿费发票。。。。。。。。。。。

宋生老师 解答

2018-02-28 10:42

你好!也是一样的。你把原材料改成对应的科目

장 신 영 追问

2018-02-28 10:44

进项转出时: 借:管理费用   贷:应交税费-进项转出 
那收到发票的时候呢?

宋生老师 解答

2018-02-28 10:45

您好!收到发票的时候,从新按你上月的分录做就好了。

장 신 영 追问

2018-02-28 10:45

作废了,对方重新开发票了
。。。。

宋生老师 解答

2018-02-28 10:46

你好!你收到发票的时候,借管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。

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相关问题讨论
你好,要做进项税额转出的分录,
2019-09-09 18:32:04
您好!申报的时候做进项税额转出。借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-02-28 10:33:50
前几个月验票后抵扣进项税,收到这个冲红的发票需要做进项税转出处理
2018-08-13 09:42:56
当月作废发票你需要退回给对方才可以
2019-06-20 10:31:09
不做账,作废发票不做账,你申报时候记得把这个进项税额减下来
2019-12-24 19:03:06
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