老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


进口油漆一批海关提供的完税凭证上注明的进口价格为70万元,进口关税7万元,进口环节增值税为130900元,另外取得运输部门的发票一张,注明运费3000元以上款项,运费税费金与银行存款支付,老师请问一下这个什么做分录?
答: 同学您好,分录为 借库存商品70+7+3000=3077 借应交税费-应交增值税-进项税额130+3000×0.09=400 贷银行存款3077+400=3477
我们进口贸易没有关税只有增值税 支付进口增值税分录是借:待认证进项税额 贷:银行存款吗
答: 您好,对的,就这样写就可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
关税缴款书:完税价格:112911,关税:6210.11。进口增值税缴款书:完税价格119121.15,进口增值税:15485.75。银行分别给供应商:115400.02,给国家缴纳了关税6210.11、进口增值税:15485.75。具体账务处理怎么做?库存商品入哪个金额?
答: 借库存商品115400.02%2B6210.11 应交税费-待认证进项税15485.75 贷银行存款









粤公网安备 44030502000945号



yolanda 追问
2023-11-24 15:18
yolanda 追问
2023-11-24 15:20
yolanda 追问
2023-11-24 15:23
miao 解答
2023-11-24 15:28