送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-27 14:53

借:管理费用等--福利费 
贷:应付职工薪酬--福利费 
借:应付职工薪酬--福利费 
      贷:库存商品 
            应交税费--应交增值税

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相关问题讨论
您好 可以做补计提1分钱的分录 也可以下期计提工资的时候多计提1分钱
2019-09-11 16:52:42
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-04-07 10:48:31
您好,我看这问题一直没有回复, 您做账的话, 您就按账面的4500做工资,按3800算的单位和个人承担比例算社保和个人缴纳金额,只是这样的情况,严格来说不符合规定,但是做账您需要按这样的来做
2020-01-22 09:30:05
同学您好,借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应付款,应交税费-个人所得税
2022-12-24 17:34:01
下个月多扣200个税,少发就是了
2022-09-26 21:40:52
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