暂估费用怎么做分录?
时光飞逝 岁月如梭
于2018-02-22 11:07 发布 813次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

举例
借:管理费用--租金
贷:应付账款--暂估应付款
实际取得发票后,先红冲暂估分录,然后根据发票金额重新做账
借:管理费用--租金
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2019-10-17 10:28:45

你好,借管理费用,贷其他应付款--暂估
2020-05-27 09:46:14

你好 借;管理费用等科目 贷;应付账款——暂估
2018-10-12 15:34:48

你好,借:管理费用 贷:其他应付款
2018-02-22 11:09:21

实际又发生是吗?借xx费用贷其他应付款
2019-05-29 13:17:08
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