送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-27 09:46

你好,借管理费用,贷其他应付款--暂估

向日葵的微笑MJ 追问

2020-05-27 09:46

管理费用的明细做职工薪酬可以吗!!???

庄老师 解答

2020-05-27 09:47

你好,要做职工薪酬,这样计提,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资

向日葵的微笑MJ 追问

2020-05-27 09:58

借:管理费用-职工薪酬
  贷:其他应付款

向日葵的微笑MJ 追问

2020-05-27 09:58

这样做可以么?

庄老师 解答

2020-05-27 10:01

你好,不行,要先在贷应付职工薪酬--工资

向日葵的微笑MJ 追问

2020-05-27 10:02

那后面怎么做呢?

庄老师 解答

2020-05-27 10:05

你好,没有发放,可以这样,借应付职工薪酬--工资,贷:其他应付款

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如果金额不大的,借管理费用,办公费贷银行存款。
2021-11-18 09:14:51
借管理费用-办公费贷银存
2019-10-22 14:53:02
你好 就是要把去年的费用冲减掉 ,是吧?做原来分录的负数分录 ,涉及损益类科目用以前年度损益调整就可以了。
2019-10-18 10:42:26
你好,借;营业外支出,贷;银行存款等科目
2019-08-31 09:10:48
你好,借生产成本,贷制造费用-包装费,结转的时候,借主营业务成本,贷库存商品
2019-07-02 11:06:17
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