老师,公司购入一批货,直接出口的,10月30日到口岸,10月30月签收入库,货款已支付,发票11月开具的,这种我10月份要如何做分录?

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于2023-11-14 17:03 发布 709次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-11-14 17:04
您好,这个的话,10月份暂估入库,因为没有票,借 库存商品 贷 银行存款,这个时候库存商品是价税合计计入
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您好,这个的话,10月份暂估入库,因为没有票,借 库存商品 贷 银行存款,这个时候库存商品是价税合计计入
2023-11-14 17:04:54
您好,4月先暂估 未税 借:库存商品 贷:应付
5月来票先冲 借:库存商品 (负) 贷:应付( 负)
再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付
2024-05-18 17:52:41
你好,那你在一月份的时候怎么做的?做了收入吗?
2023-02-11 16:29:17
您好!可以的。这个没关系
2019-12-09 13:43:10
同学您好 合同日期一般签订在定金之前
2024-04-02 10:06:35
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