老师下午好,这个红框内的货我是10月30日付款的但是货实际是11月1日到货的,我要如何做账?

k1
于2022-11-17 16:18 发布 1256次浏览

- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,是这样的,你可以10月做一笔预付账款,11月再出库
2022-11-17 16:18:59
您好,这个的话,10月份暂估入库,因为没有票,借 库存商品 贷 银行存款,这个时候库存商品是价税合计计入
2023-11-14 17:04:54
借,预付账款30
贷,银行存款30
借,库存商品100
贷,预收账款30
应付账款70
借,应付账款60
贷,银行存款60
2022-03-18 13:06:38
学员你好,要看你们怎么约定的,一般是先支付之前的欠款
2022-08-17 18:55:16
同学你好
做账要按照权责发生制来做。实际发生的费用,没有支付钱,依然是需要做当期的费用来处理的。如果实际发生38万,就需要做38万的成本的。
2020-11-25 11:56:34
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