老师,就是我已经入账的设备采购发票对方作废了,我当月不想冲销其他的,就把税额转出,具体怎么写分录呀?只是当月不抵扣进项,次月开具发票回来再抵扣

夏花花
于2023-11-14 09:41 发布 351次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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意思是已经勾选认证了?
2023-11-14 09:16:16
借应交税费-进项税转出
贷应交税费=待认证进项税额
2023-11-14 09:42:22
您好,红字的也得做账
2022-03-22 17:28:15
好,不用的,不用做账。
2022-06-28 09:24:46
应按照发票实际作废和重新开具的时间来入账,即在10月份入账。但涉及具体账务处理最好依据企业内控制度和会计准则。
2024-10-21 15:49:51
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