送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-12 09:49

你好,你需要把之前其他单位欠你单位钱的业务分录补上才是的

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相关问题讨论
同学你好 这个盘点计入期初数就可以了
2022-10-21 15:56:34
你好,当时分录是怎么做的?
2022-03-03 16:32:39
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2024-05-03 14:13:45
没法抵扣的,没法之前扣除。
2023-09-21 12:44:58
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款
2023-03-27 17:06:33
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