送心意

朴老师

职称会计师

2022-10-21 15:56

同学你好
这个盘点计入期初数就可以了

艳子 追问

2022-10-21 16:01

材料基本已经都用完了

艳子 追问

2022-10-21 16:02

把欠款写入应付账款的期初数里

艳子 追问

2022-10-21 16:04

付款的时候会计分录写借:应付账款;贷:银行存款;是这样吗?老师

朴老师 解答

2022-10-21 16:11

同学你好
对的
是这样的

艳子 追问

2022-10-21 16:12

好的,谢谢

朴老师 解答

2022-10-21 16:20

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
为什么要给别的单位免费使用
2019-12-02 16:54:03
你好,借:固定资产   应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:库存商品 150000   应交税费——应交增值税(销项税额) 。
2019-08-18 14:43:21
A融资回来的钱是什么渠道给的?
2019-06-20 08:22:24
银行存款贷方做一正一负,后面附上情况说明,实务中一般不会出现这种错账的,月底都对银行存款余额。
2017-02-10 14:35:19
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2016-12-29 17:32:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...