送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-09 13:08

你好,按不含税金额填写报销的   
需要把不含税,税额分开写分录的

春风化雨 追问

2018-02-11 13:28

老师 如果公司经常没有收入 但是有进项税 那可不可以先不认证 那就计入应交税费—应交增值税(待认证进项税) 这样月底需要在做什么账务处理呢 ? 如果计入待认证 是不是次月就可以进行零申报了

邹老师 解答

2018-02-11 19:48

你好,不需要做什么账务处理 
没有认证进项,也没有收入是可以按0申报的

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相关问题讨论
你好,按不含税金额填写报销的 需要把不含税,税额分开写分录的
2018-02-09 13:08:17
你好,过路的现在是德耀电子,普通发票才可以抵扣的,纸质的现在抵扣不了,一八年就抵扣不了。
2022-10-17 15:51:54
你好,复印件加开具单位发票章就可以
2022-02-01 21:34:47
是的 职工实名的机票就是这样算出机票的进项税
2019-06-17 17:26:28
是的,您的理解是正确的。
2019-02-15 14:36:28
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    1. 计提工资(按应发工资总额) 借:管理费用—工资 11,942.00 借:生产成本—直接人工 23,167.08 贷:应付职工薪酬—工资 35,209.80 2. 计提公司承担的五险 借:管理费用—社保费 1,740.04 借:生产成本—社保费 4,387.52 贷:应付职工薪酬—社保费(公司部分) 6,127.56 3. 发放工资(代扣个人社保和个税) 借:应付职工薪酬—工资 35,209.80 贷:其他应付款—代扣个人社保 2,610.12 贷:应交税费—应交个人所得税 51.75 贷:银行存款 32,547.93 4. 缴纳五险(公司+个人) 借:应付职工薪酬—社保费(公司部分) 6,127.56 借:其他应付款—代扣个人社保 2,610.12 贷:银行存款 8,737.68 5. 缴纳个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 51.75 贷:银行存款 51.75

  • 老师,发票1月红冲的去年9月份开的发票,但是,还没走

    你这种情况是红冲发票产生了留抵税额,建议直接选「无需办理」。 因为你没有往期欠税,这笔留抵税额可以留到以后有正常销项时自动抵扣,不需要额外办理留抵抵欠业务。

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    可以,可以直接红冲回来

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    同学你好,首先要先判断折旧金额的重要性,这个会影响需不需要进行追溯重述

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    你告诉报关行那边也是127 4.7 需要写清楚了美金还是人民币 还有是什么价格

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